Modelo 347: declaración de operaciones >3.005,06 € con terceros

El Modelo 347 es una declaración informativa anual de operaciones con terceros cuando, con un mismo cliente o proveedor, has facturado o recibido facturas superiores a 3.005,06 € en el año natural. Sirve a Hacienda para cruzar datos entre operadores.

Quién está obligado

Cualquier autónomo o empresa que haya superado el umbral 3.005,06 € (IVA incluido) con un mismo cliente o proveedor durante el año natural. Si todos tus clientes están por debajo de ese importe, NO presentas.

Plazo 2026

Del 1 al 28/29 de febrero del año siguiente. Para datos de 2026: febrero 2027.

Qué operaciones se declaran y qué NO

Sí: facturas emitidas y recibidas, anticipos, devoluciones, intermediación.

No: operaciones intracomunitarias (ya van en el 349), operaciones declaradas en el modelo 180 o 190, importaciones/exportaciones, alquileres declarados en el 180.

Errores frecuentes

Cómo se cumplimenta

Listado de NIFs con importes anuales agregados por cada cliente/proveedor >3.005,06 €, desglosados por trimestre cuando aplica.

Preguntas frecuentes

¿El 347 declara el importe con IVA o sin IVA?

Con IVA incluido. El umbral 3.005,06 € se calcula sobre el importe total facturado, no la base imponible.

Si todos mis clientes son particulares, ¿presento 347?

Solo si has facturado a un mismo particular más de 3.005,06 € en el año. Casos comunes: abogados con clientes empresariales, fontaneros con obras grandes, etc.

¿Y si mi cliente/proveedor está exento de IVA?

Se declara igual si has superado el umbral. La exención IVA no afecta a la obligación informativa del 347.

¿Qué pasa si no lo presento?

Sanción de <strong>20 € por dato omitido</strong>, mínimo 300 €, máximo 20.000 € (art. 198 LGT).

¿VeriFactu me afecta para el 347?

Sí — todas tus facturas emitidas desde julio 2027 deben cumplir VeriFactu y FactuChat las agrupa automáticamente para tu 347 anual.

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